Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MILTON LEITE - outubro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 10.203.913/0001-69 AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 100,00 
 02.493.918/0001-45 AUTO POSTO HUNGRIA LTDA 151,07 
251,07
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 674,95 
674,95
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 550,00 
550,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.511.195/0001-58 BALCOLOR DIGITAL ATELIER LTDA ME 7.932,12 
7.932,12
 11.939,14


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 11.939,14

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 105.054,07