Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ AMÉRICO - janeiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.827.518/0001-06 POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA 353,67 
353,67
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,20 
7,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 479,22 
479,22
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 77,30 
77,30
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 671,90 
 14.419.909/0001-93 SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-EPP 3.099,85 
3.771,75
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 232,70 
232,70
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 643,34 
643,34
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 53,12 
53,12
 8.267,34


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 8.267,34

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 8.267,34