Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAMIL MURAD - maio/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 596,91 
596,91
C - ESTACIONAMENTO
 06.910.735/0007-24 CENTRAL PARK GERENCIAMENTO DE GARAGENS LTDA. 15,00 
15,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
E - LIMPEZA DE VEÍCULO
 07.684.117/0001-80 LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA-ME 15,00 
15,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 440,70 
440,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 51.718.443/0001-53 PAPEIS E PAPELARIA O GRANDE SÃO PAULO LTDA-ME 900,60 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 165,00 
 10.442.558/0001-80 R.R. FONTES INFORMÁTICA-ME 191,00 
1.256,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.841.553/0001-65 UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME 2.000,00 
2.000,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 16,90 
16,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 113,33 
113,33
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 405,39 
405,39
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 138,11 
138,11
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 06.877.266/0001-01 BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. 3.525,00 
3.525,00
 10.139,87


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 10.139,87

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 74.296,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 40.100,43