Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 596,91 |
596,91 | C - ESTACIONAMENTO |
| 06.910.735/0007-24 | CENTRAL PARK GERENCIAMENTO DE GARAGENS LTDA. | 15,00 |
15,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| 07.684.117/0001-80 | LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO LTDA-ME | 15,00 |
15,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 440,70 |
440,70 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 51.718.443/0001-53 | PAPEIS E PAPELARIA O GRANDE SÃO PAULO LTDA-ME | 900,60 |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 165,00 |
| 10.442.558/0001-80 | R.R. FONTES INFORMÁTICA-ME | 191,00 |
1.256,60 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 16,90 |
16,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 113,33 |
113,33 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 405,39 |
405,39 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 138,11 |
138,11 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. | 3.525,00 |
3.525,00 | | 10.139,87 |