Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - abril/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 536,06 
536,06
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 260,20 
260,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 450,00 
450,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 87,00 
87,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 401,00 
 04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 203,77 
604,77
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 126,36 
126,36
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A 598,10 
598,10
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 48,05 
48,05
 5.359,58


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 5.359,58

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.637,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 22.406,04