Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 08.516.363/0001-96 PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. 100,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 360,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 500,00 
 08.179.842/0001-64 CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA 50,00 
1.010,00
B - LUBRIFICANTES
 02.805.019/0001-30 AUTO TREND PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 72,00 
72,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,30 
0,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 51,90 
51,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 20,90 
20,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 213,29 
213,29
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.397,53 
2.397,53
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.461.842/0001-00 GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. 5.040,23 
 10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. 900,00 
5.940,23
 9.706,15


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.706,15

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 97.933,42