Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ AMÉRICO - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 05.536.046/0001-43 PRINTER INK DO BRASIL - I.N.C. INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. 846,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 495,00 
1.341,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL SISTEMAS DE IMPRESSÃO 455,98 
455,98
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 76,10 
76,10
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 276,53 
276,53
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 858,89 
858,89
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 794,96 
794,96
 5.968,21


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 5.968,21

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 5.968,21