Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - fevereiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 245,04 
245,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 276,91 
276,91
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 77,20 
77,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 31,21 
31,21
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 6.100,00 
6.100,00
 8.645,11


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 8.645,11

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.787,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.231,09