Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.123.428/0001-16 AUTO POSTO R R LTDA 50,00 
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 50,00 
 02.007.981/0001-24 AUTO POSTO FISHI LTDA 50,00 
150,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11,25 
 68.483.148/0001-68 RTB COPIADORA LTDA 23,80 
35,05
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.639.434/0001-97 HELPYOU BRASIL LTDA 100,00 
100,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 765,17 
765,17
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 16.218,60 
16.218,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.208.046/0001-51 GRÁFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA 6.280,00 
 07.305.114/0001-99 DIGITAL PHOTO COPIADORA LTDA 1.000,00 
7.280,00
 26.713,57


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 26.713,57

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 162.957,86
Valor gasto no ano de 2009R$ 89.718,81