Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JULIANA CARDOSO - junho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.593.656/0001-78 AUTO POSTO M.A. LTDA. 708,82 
708,82
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 324,00 
324,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 769,40 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 281,50 
1.050,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.914.099/0001-86 GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME 900,00 
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 501,56 
1.401,56
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 67,90 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 52,26 
120,16
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.872.406/0001-15 RMC BROTHERS LTDA 228,62 
228,62
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 12.991.825/0001-02 CONTACT CALL TELEATENDIMENTO LTDA 5.000,00 
5.000,00
O - TELEFONE FIXO
 33.530.486/0125-69 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL 141,73 
141,73
P - TELEFONE MOVEL
 33.530.486/0125-69 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL 613,74 
613,74
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 49,13 
49,13
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 52.572.526/0001-40 ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. 5.964,00 
5.964,00
 17.933,66


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 17.933,66

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.725,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.761,52