Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 06.926.410/0001-44 | ASTECA AUTO POSTO LTDA. | 200,00 |
| 60.998.648/0001-20 | AUTO POSTO ANDORINHA LTDA. | 200,00 |
| 62.770.581/0001-06 | ROMAR ABASTECIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 70,00 |
| 06.124.220/0001-03 | POSTO DE SERVIÇO NATALIA LTDA | 100,00 |
570,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0007-45 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 59,90 |
| 43.283.811/0030-94 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 93,10 |
153,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.636.669/0001-74 | SUNON INFORMÁTICA LTDA | 2.520,00 |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA LTDA-ME | 210,00 |
2.730,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
| 10.288.738/0001-50 | JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI | 1.576,00 |
2.026,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 262,07 |
262,07 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 174,25 |
174,25 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 809,20 |
809,20 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 66.644.840/0001-03 | SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA ME | 640,00 |
| 96.432.190/0001-95 | BITILE COMÉRCIO DE FLORES LTDA-ME | 160,00 |
800,00 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 03.069.083/0001-63 | JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO LTDA EPP | 1.020,00 |
| 10.738.152/0001-40 | MARANATA PRINT-GILBERTO FERREIRA DA SILVA SERVS.GRAFS.-ME | 1.240,00 |
| 63.022.511/0001-24 | ARTES GRÁFICAS FRANCO LTDA-ME | 2.394,00 |
4.654,00 | | 13.893,27 |