Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

REIS - novembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA 1.117,88 
1.117,88
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.136.452/0001-44 CHAO KUNG HUA - ME 1.049,90 
1.049,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 13.288.025/0001-84 REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP 5.268,20 
5.268,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.880,06 
2.880,06
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 322,08 
322,08
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.660.014/0001-67 LUCILAINE DE OLIVEIRA RODRIGUES EPP 5.497,00 
 05.434.178/0001-64 HERBERT HENRY PINTO - ME 1.900,00 
7.397,00
 20.821,91


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 20.821,91

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 207.693,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 180.461,36