Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NOEMI NONATO - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 397,45 
 03.428.848/0002-95 INK-JET COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME 68,90 
466,35
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTO E COMERCIO LTDA 1.708,61 
1.708,61
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 32.025,01 
32.025,01
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 08.048.218/0001-28 POLARIS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA EPP 6.718,98 
6.718,98
 42.633,70


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 42.633,70

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 176.410,29