Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - março/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 75,01 
 10.945.085/0001-34 AUTO POSTO EMIRADOS COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA 97,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 224,40 
 68.452.697/0001-75 GABRIEL ALFIO TOMASELLI 50,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 415,01 
861,42
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 199,35 
 61.124.376/0001-00 ENCADERNADORA KRISTINA LTDA. 133,79 
333,14
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 1.426,30 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 569,00 
1.995,30
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 358,80 
358,80
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 545,00 
545,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 223,12 
223,12
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 760,81 
760,81
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.868,79 
1.868,79
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 03.517.260/0001-27 DIPLOGRAPH ARTES GRÁFICAS EM DIPLOMAS LTDA - EPP 971,18 
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 5.600,00 
6.571,18
 15.848,56


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 15.848,56

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.078,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 31.688,51