Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DALTON SILVANO - julho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.588.587/0001-40 AUTO POSTO MARTINIANO LTDA. 686,96 
686,96
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.653,62 
2.653,62
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 400,00 
400,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 13.762.147/0001-60 EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME 5.747,80 
5.747,80
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 717,49 
717,49
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 197,05 
197,05
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 515,40 
515,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 331,76 
331,76
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 19.846.350/0001-00 FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELI - EPP 4.955,00 
4.955,00
 16.205,08


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 16.205,08

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 132.168,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 125.858,95