Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - novembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 398,04 
398,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.257,95 
2.257,95
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 32,83 
 03.687.592/0001-50 VALOR ECONOMICO S.A. 88,85 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 57,90 
179,58
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 101,92 
101,92
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 12.360.670/0001-06 LILIAN ROHAEL - ME 4.120,26 
 14.404.755/0001-66 PATRÃO LUIS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.400,00 
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 447,30 
5.967,56
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A 138,20 
138,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.853,00 
4.853,00
 16.227,25


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 16.227,25

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 179.953,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 145.430,16