Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 78,01 |
| 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 548,98 |
626,99 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 7,93 |
7,93 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 374,80 |
374,80 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 300,00 |
300,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 81,90 |
81,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 104,08 |
104,08 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 423,02 |
423,02 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.209,35 |
1.209,35 | | 5.777,11 |