Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 78,01 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA 548,98 
626,99
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP 7,93 
7,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 374,80 
374,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 300,00 
300,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 81,90 
81,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 104,08 
104,08
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 423,02 
423,02
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.209,35 
1.209,35
 5.777,11


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 5.777,11

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.362,80