Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 46.356.168/0001-35 AUTO POSTO 2000 LTDA 87,00 
 43.483.064/0001-01 AUTO POSTO CRISTAL LTDA 706,76 
793,76
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.915.560/0001-20 SUPLY INFORMATICA LTDA-ME 420,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 321,00 
741,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 173,67 
173,67
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 131,93 
131,93
 3.509,52


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 3.509,52

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 52.266,61