Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CORONEL CAMILO - abril/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.032.098/0001-95 AUTO POSTO TREMEMBE LTDA. 387,00 
 43.827.518/0001-06 POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA. 403,17 
790,17
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11,85 
11,85
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 50,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.260,70 
1.310,70
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 124,95 
124,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.696.938/0001-50 NIPPACK GRAPHICS EDITORA LTDA - EPP 297,30 
297,30
 5.184,01


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 5.184,01

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.032,21
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 19.147,04