Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. | 47,19 |
| 07.299.435/0001-28 | AUTO POSTO PORTAL DE GUARULHOS LTDA. | 132,01 |
| 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 253,01 |
| 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 320,00 |
| 06.261.544/0001-93 | GRACANDU AUTO POSTO LTDA. | 180,00 |
932,21 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29,85 |
29,85 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0061-90 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 553,80 |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 346,40 |
| 43.283.811/0019-89 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 1.308,20 |
| 43.283.811/0057-04 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 473,60 |
2.682,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 69,90 |
69,90 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 368,10 |
368,10 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 01.319.851/0001-64 | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME | 545,00 |
545,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 177,71 |
177,71 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 787,50 |
787,50 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 400,42 |
400,42 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.200,00 |
7.200,00 | | 15.523,69 |