Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO YOUNG - março/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 186,99 
186,99
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 00.986.749/0001-50 COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA ME 29,74 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 209,45 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 270,00 
509,19
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.062,00 
1.062,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.852.780/0001-00 HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS DA INTERNET LTDA 19,99 
19,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 198,20 
 17.195.810/0001-43 DOROTY APARECIDA MARTOS 3.468,50 
3.666,70
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.982,73 
1.982,73
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,40 
2,40
 10.079,04


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 10.079,04

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.643,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.595,67