Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 11.013.892/0001-81 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DIBETH LTDA | 344,01 |
344,01 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 67,35 |
67,35 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.712,20 |
| 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 449,97 |
2.162,17 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 3.500,00 |
3.500,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 17.767.627/0001-75 | VIEIRA E AQUINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.900,00 |
3.900,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 390,80 |
390,80 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÔES LTDA. | 661,24 |
661,24 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29,00 |
29,00 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 2.985,00 |
2.985,00 | | 16.688,61 |