Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DONATO - junho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 61,50 
 49.784.820/0001-00 AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA 430,00 
491,50
C - ESTACIONAMENTO
 07.675.961/0001-45  ROYAL PARK - VANESSA SAVEGNAGO BARBIERI ME 8,00 
 09.260.645/0001-38 PARKSEC ESTACIONAMENTO LTDA - ME 6,00 
14,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 120,00 
120,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 05.551.101/0001-74 MOACIR DE OLIVEIRA INFORMATICA ME 55,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 725,70 
780,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 210,00 
210,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703-0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 47,90 
 61.533.949/0001-41 S/A - O ESTADO DE S. PAULO 40,90 
 60.452.752.0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 42,99 
131,79
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 75,32 
75,32
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 288,13 
288,13
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S/A 393,24 
393,24
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.238,00 
1.238,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.471.727/0001-82 RWC ARTES GRÁFICAS LTDA ME. 1.200,00 
1.200,00
 6.559,61


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 6.559,61

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.687,08