Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 635,53 |
635,53 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,80 |
10,80 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 763,75 |
763,75 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.734.547/0001-46 | MPL COMPANY S/C LTDA-ME | 280,00 |
| 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.180,00 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 2.927,50 |
| 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 251,49 |
3.178,99 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 599,90 |
599,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 33.530.486/0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | 80,38 |
80,38 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 1.302,62 |
1.302,62 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 18,89 |
18,89 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 1.000,00 |
1.000,00 | | 11.419,90 |