Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CORONEL CAMILO - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.032.098/0001-95 AUTO POSTO TREMEMBE LTDA. 428,00 
 43.827.518/0001-06 POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA. 108,00 
536,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 470,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 120,70 
590,70
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 149,25 
149,25
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 49.509.086/0001-71 KONTATO GRAFICA LTDA ME 445,95 
 01.696.938/0001-50 NIPPACK GRAPHICS EDITORA LTDA - EPP 1.917,59 
2.363,54
 6.288,53


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 6.288,53

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 35.713,45
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 10.508,70