Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - maio/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 11.190.123/0001-59 AUTO POSTO ABUL DHABI LTDA 1.298,52 
1.298,52
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0038-41 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 709,00 
709,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 700,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 105,00 
805,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 64.019.037/0001-44 HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 1.250,00 
1.250,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 327,03 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 164,51 
491,54
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 226,65 
226,65
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 399,31 
399,31
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 679,47 
679,47
 8.190,49


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 8.190,49

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 81.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.438,84