Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - dezembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.965.332/0001-03 AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA 447,01 
447,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 450,00 
450,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 430,00 
430,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 599,29 
599,29
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 21,42 
21,42
 4.734,51


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 4.734,51

Valor disponibilizado no ano de 2014R$ 226.575,00
Valor gasto no ano de 2014R$ 59.303,19