Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - maio/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 131,71 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA 681,41 
813,12
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,55 
5,55
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 300,00 
300,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 81,90 
81,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 101,15 
101,15
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 365,86 
365,86
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 22,34 
22,34
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP 69,37 
69,37
 4.408,33


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 4.408,33

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.406,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 24.585,69