Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - fevereiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 111,00 
 49.054.513/0001-74 AUTO POSTO VILA AUGUSTA LTDA 90,02 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 91,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 544,00 
 04.104.476/0001-23 CENTRO AUTOMOTIVO PETROCIN LTDA. 31,00 
867,02
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 94,05 
94,05
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 723,20 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 458,55 
1.181,75
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.857.766/0001-07 GONÇALVES & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 3.700,00 
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 465,00 
4.165,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULOS.A - TELESP 122,46 
122,46
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 776,35 
776,35
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 118,30 
118,30
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.135,20 
7.135,20
 16.174,88


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 16.174,88

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.787,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 21.241,01