Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ANIBAL DE FREITAS FILHO - junho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.055.127/0001-82 AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA 449,11 
449,11
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 100,20 
100,20
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 13.762.147/0001-60 EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME 4.459,50 
4.459,50
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 560,00 
560,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 31,10 
31,10
 5.599,91


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 5.599,91

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.725,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.081,98