Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 449,11 |
449,11 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 100,20 |
100,20 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 4.459,50 |
4.459,50 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 560,00 |
560,00 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 31,10 |
31,10 | | 5.599,91 |