Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MILTON LEITE - abril/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 10.203.913/0001-69 AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 289,03 
 02.872.106/0001-00 POSTO ÍSOLA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 235,01 
524,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 470,30 
470,30
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,65 
7,65
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.511.195/0001-58 BALCOLLOR COM. E PREST. SERV. DIGITALIZAÇÃO GRÁFICA LTDA - ME 7.932,12 
7.932,12
 11.783,15


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 11.783,15

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.637,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 47.026,80