Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 676,43 |
676,43 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 36,00 |
36,00 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 116,45 |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 278,50 |
394,95 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A | 119,26 |
119,26 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 06.958.729/0001-51 | NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 197,21 |
197,21 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 65.944.407/0001-12 | TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 297,30 |
297,30 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,80 |
10,80 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 64.649.700/0001-94 | ECOPLAN ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA. | 3.615,00 |
3.615,00 | | 7.061,70 |