Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 676,43 
676,43
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 36,00 
36,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 116,45 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 278,50 
394,95
L - PROVEDOR DE INTERNET
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A 119,26 
119,26
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.958.729/0001-51 NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA 197,21 
197,21
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.944.407/0001-12 TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 297,30 
297,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,80 
10,80
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 64.649.700/0001-94 ECOPLAN ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA. 3.615,00 
3.615,00
 7.061,70


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 7.061,70

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 62.601,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.545,19