Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ANIBAL DE FREITAS FILHO - dezembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.057.633/0001-93 AUTO POSTO BRAZÃO LTDA 340,00 
 05.025.949/0001-60 AUTO POSTO LIDER - BANDEIRAS - LTDA 120,00 
460,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11,40 
11,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0101-12 KALUNGA COM. E IND.GRÁFICA LTDA 544,70 
 43.283.811/0007-45 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 899,70 
 43.283.811/0026-08 KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA 411,50 
1.855,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15.784,00 
15.784,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.562.566/0001-81 MONFORT INDUSTRIA DE CÓPIAS DIGITAIS LTDA 3.726,16 
 10.362.811/0001-96 NEGRAF GRAFICA E ACABAMENTOS LTDA ME 517,95 
 74.515.503/0001-36 INTERFILL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP 3.755,89 
8.000,00
 26.111,30


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 26.111,30

Valor disponibilizado no ano de 2012R$ 207.450,00
Valor gasto no ano de 2012R$ 96.613,38