Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - dezembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.680.499/0001-28 POSTO DE SERVIÇOS MZ LTDA 887,00 
887,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 355,55 
355,55
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 465,56 
465,56
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 320,97 
320,97
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 38.664,31 
38.664,31
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 3.445,71 
3.445,71
 48.024,89


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 48.024,89

Valor disponibilizado no ano de 2014R$ 226.575,00
Valor gasto no ano de 2014R$ 226.575,00