Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 700,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 382,00 
1.082,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 67.933.200/0001-78 ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 2.210,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 98,55 
 07.694.405/0004-69 FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME 80,00 
 08.170.879/0001-21 VERALUCIA DANTAS DE SANTANA INFORMÁTICA - ME 18,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 300,00 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 141,80 
 44.932.077/0001-75 COMAVI COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA. 234,00 
 62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADÃO LTDA. 7,20 
3.089,55
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 20,90 
20,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DESÃO PAULO S.A. - TELESP 200,64 
200,64
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 162,67 
162,67
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8.105,95 
8.105,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.461.842/0001-00 GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. 309,26 
 10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. 3.200,00 
3.509,26
 16.170,97


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 16.170,97

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 88.227,27