Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GEORGE HATO - abril/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.464.135/0001-82 AUTO POSTO SERV TEC LTDA 1.355,71 
1.355,71
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.472,44 
2.472,44
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 54.651.716/0011-50 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 927,46 
927,46
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME 600,00 
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 2.990,00 
3.590,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 743,25 
 19.608.292/0001-78 LEVINUS FILMES SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME 3.369,40 
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA. 717,49 
 10.432.757/0001-08 DENIS ESPANA-ME 2.955,00 
7.785,14
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 393,98 
393,98
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 488,88 
488,88
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 89,75 
89,75
 17.103,36


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 17.103,36

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.525,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 64.655,67