Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ALESSANDRO GUEDES - outubro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 561,77 
 12.119.860/0001-28 AUTO POSTO CARDON LTDA 129,98 
691,75
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 73.079.931/0001-09 POINT EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2.635,00 
2.635,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 42,00 
42,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME 1.674,50 
1.674,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 1.100,00 
1.100,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE E DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP 150,00 
150,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 207,10 
207,10
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 352,31 
352,31
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 25,20 
25,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 52.572.526/0001-40 ARTES GRÁFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA 6.888,42 
6.888,42
 13.766,28


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 13.766,28

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 181.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.870,53