Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATÍLIO FRANCISCO - julho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 735,70 
735,70
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 49,80 
49,80
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 616,55 
616,55
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 110,57 
110,57
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.724.511/0001-00 L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 2.500,00 
 96.335.567/0001-98 TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 1.900,00 
 08.916.006/0001-15 MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.500,00 
7.900,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 129,63 
129,63
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 225,02 
225,02
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 61,95 
61,95
 11.543,97


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 11.543,97

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.756,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 85.881,77