Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GEORGE HATO - setembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.464.135/0001-82 AUTO POSTO SERV TEC LTDA 1.732,73 
1.732,73
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 10.809.979/0001-05 CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME 3.000,00 
3.000,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 47.023.981/0001-56 CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. 385,87 
 53.700.159/0001-85 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. 759,90 
1.145,77
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 1.560,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME 600,00 
2.160,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA. 671,90 
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 693,70 
1.365,60
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 283,31 
283,31
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 468,46 
468,46
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 150,49 
150,49
 10.306,36


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 10.306,36

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.434,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 105.582,04