Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - junho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 725,77 
725,77
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA. 35,70 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 600,00 
635,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.891,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 365,76 
2.256,76
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 108,18 
108,18
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 222,53 
222,53
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 56,00 
56,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.711.421/0001-81 LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP 7.210,00 
 64.617.236/0001-54 PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP 457,24 
7.667,24
 13.289,11


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 13.289,11

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.991,93