Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 725,77 |
725,77 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA. | 35,70 |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 600,00 |
635,70 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.891,00 |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 365,76 |
2.256,76 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UOL | 108,18 |
108,18 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 222,53 |
222,53 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 56,00 |
56,00 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - PPP | 7.210,00 |
| 64.617.236/0001-54 | PRO-C EDITORA LIMITADA - EPP | 457,24 |
7.667,24 | | 13.289,11 |