Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 645,87 |
645,87 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 37,20 |
37,20 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 279,50 |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 473,20 |
752,70 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME | 327,03 |
327,03 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 563,78 |
563,78 | | 4.657,58 |