Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 209,16 |
| 00.272.991/0001-61 | POSTO DE SERVIÇO PORTAL DE ITAPECIRICA LTDA | 164,70 |
373,86 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,80 |
1,80 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 841,07 |
841,07 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 52,90 |
| 60.452.752/0001-15 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICPAÇÕES S/A | 42,99 |
95,89 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 82,53 |
82,53 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 289,87 |
289,87 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 492,85 |
492,85 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.216,43 |
1.216,43 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 02.471.727/0001-82 | RWC ARTES GRÁFICAS LTDA ME. | 1.010,82 |
1.010,82 | | 6.284,28 |