Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 717,90 |
717,90 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 282,80 |
282,80 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 59.231.365/0001-70 | MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. | 200,00 |
200,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 74,90 |
74,90 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 100,00 |
100,00 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 52,70 |
52,70 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 191,15 |
191,15 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 31,92 |
31,92 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 02.412.904/0001-50 | GRAFICA PAPER WHITE LTDA-ME | 356,76 |
356,76 | | 4.339,13 |