Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - março/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 854,32 
854,32
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 61.443.065/0001-04 ARMARINHOS MARTINS LTDA 180,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 195,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 726,80 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 493,18 
1.594,98
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCED TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA. 270,00 
270,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.886.400/0001-91 ADVANCED TECNOLOGIA, TREINAMENTO E COMERCIO LTDA 840,00 
840,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 663,50 
663,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 ECT - ACC I JD. SÃO PAULO 7.950,80 
7.950,80
 14.504,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 14.504,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.078,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 43.394,13