Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADOLFO QUINTAS - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.446.717/0001-00 AUTO POSTO ORIBA 99,99 
 08.618.994/0001-16 AUTO POSTO FASCINAÇÃO DA ZONA LESTE LTDA 100,00 
 09.562.376/0001-64 AUTO POSTO MKM LTDA 57,00 
 43.700.681/0001-03 POSTO DE SERVIÇOS CONFIANÇA LTDA 80,01 
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 100,00 
 01.693.903/0001-68 AUTO POSTO GABRIELA LTDA 60,00 
497,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 228,75 
 06.154.048/0001-30 FLOR DE LIZ ENCADERNADORA LTDA - ME 315,00 
543,75
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.159.420/0001-90 EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME 6.000,00 
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 1.656,00 
7.656,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 211,12 
211,12
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 56,19 
56,19
 8.964,06


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 8.964,06

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 100.061,74