Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PATRICIA BEZERRA - agosto/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 1.173,79 
1.173,79
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 139,25 
139,25
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 265,11 
265,11
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12,60 
12,60
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 05.547.244/0001-02 PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP 109,01 
 07.826.913/0001-00 F.C.DE OLIVEIRA MOTA PUBLICIDADE 2.720,00 
 11.384.952/0001-72 KAUAN FERREIRA LEITE DECORAÇÕES - ME 380,00 
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 3.210,84 
6.419,85
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 43.985.738/0001-68 PAULO.S COMUNICAÇÃ E ARTES GRAFICAS LTDA EPP 644,15 
644,15
 11.641,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 11.641,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.050,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 91.650,64