Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARTA COSTA - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.045.884/0001-10 AUTO POSTO TUPI LTDA. 782,00 
782,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0008-26 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 89,90 
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 326,39 
416,29
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 99,90 
99,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 910.883.28/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 62,17 
62,17
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.836.565/0001-67 JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME 1.982,00 
1.982,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 211,12 
211,12
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.448,89 
1.448,89
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 11.596.557/0001-53 MAESTRO ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 4.439,68 
4.439,68
 11.156,80


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 11.156,80

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 55.747,57