Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 09.155.397/0001-65 | AUTO POSTO JARDIM CINTRA LTDA | 1.225,09 |
1.225,09 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 17,95 |
| 43.283.811/0008-26 | KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 316,39 |
334,34 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.636.669/0001-74 | SUNON INFORMÁTICA LTDA | 3.020,00 |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
3.270,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 10.288.738/0001-50 | JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI | 4.432,50 |
| 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA | 450,00 |
4.882,50 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 324,16 |
324,16 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 393,70 |
393,70 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRÁFICA EIRELI | 178,38 |
178,38 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 10.738.152/0001-40 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS ME | 4.438,21 |
4.438,21 | | 17.695,42 |