Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SENIVAL MOURA - maio/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 67.284.786/0001-97 NAZA AUTO POSTO LTDA 221,50 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 643,49 
864,99
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 351,00 
351,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMERCIO E SERVIÇO DE MAQUINAS LTDA 1.080,00 
1.080,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 56,99 
56,99
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,30 
7,30
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.646.438/0001-41 JOAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME 5.500,00 
5.500,00
 9.477,21


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.477,21

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 74.296,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 60.019,19