Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - abril/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.990.693/0001-00 AUTO POSTO PIRAI LTDA. 130,00 
 43.900.851/0001-01 PROTOTIPO AUTO POSTO LTDA. 300,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. 250,00 
680,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 104,40 
104,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 61,00 
 14.514.990/0001-90 M.C. DE ALMEIDA COPIADORAS - ME 440,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 57,85 
558,85
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 197,63 
197,63
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 18.120,57 
18.120,57
 19.661,45


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 19.661,45

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.525,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 70.704,59