Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NOEMI NONATO - novembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 629,16 
629,16
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO DE SERVIÇO LTDA 4.591,88 
4.591,88
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 1.900,00 
1.900,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 1.982,00 
1.982,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 06.207.714/0001-51 MELO ROSA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.000,00 
8.000,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 492,22 
492,22
 19.926,26


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 19.926,26

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 179.953,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.364,58